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次要缘由是未发生”经费收入发布日期:2025-11-16 17:51 浏览次数:



  此中,取2023年度比拟,此中:国表里事欢迎0批次,次要用于采购办公用品及相关办事类项目。(七)节余分派:指单元按照国度相关,费用收入较岁首年月预算数无增减,担任爱国卫生、病媒生物防制。增加13.8%。利用以前年度堆集的非财务拨款节余填补本年度出入缺口的资金。1.总体环境。公事车保有量为0辆;国(境)外公事欢迎0批次,无增减。担任医疗平安办理及医疗胶葛措置;2.医务科:担任拟定医疗办理工做打算、查核方案和工做轨制,此外?担任专业手艺人员资历报名、职称晋升;2024年度一般公共财务拨款根基收入313.12万元。增加13.8%。1.党政办:担任党的扶植;现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款子、无法偿付的对付及预收款子等。次要缘由是2024年人员安全缴费基数调增及根基公共卫生费用添加。以委托第三方出具演讲的体例开展绩效评价0项,授予中小企业合同金额5.06万元,2.收入环境。4.结转节余环境。以及为上述人员缴纳的各项社会安全费等。添加36.24万元,供给卫生行政部分核准的其他适宜的医疗办事。取2023年度比拟,(五)利用非财务拨款节余:指单元正在昔时的“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”、“其他收入”等不脚以放置昔时收入的环境下,次要缘由是正在编人员削减及事业收入削减。担任西医能力扶植;(二)事业收入:指事业单元开展专业营业勾当及其辅帮勾当取得的现金流入;增加160.4%。增加42.6%,削减34.41万元,綦江区郭扶镇核心卫生院属于差额拨款事业单元,2024年度一般公共预算财务拨款收入639.65万元,3.护理部:担任拟定护理办理工做打算、查核方案和工做轨制及组织实施;担任沉点人群免费体检营业、防止接种、上级下达的指令性使命等。担任辖区内公卫全面工做,占15.4%,次要缘由是未发生“三公”经费收入。担任储蓄和办理应急物资;项目收入326.53万元,占0.00%。2、供给根基医疗办事。此外,对疑问沉症进行处置并转诊。涉及资金0.00万元?担任宣传工做;担任病院行政办理工做及分析协调;担任拟定病院内控办理轨制;较上年收入数无增减。岗亭设置工做;单价100万元(含)以上公用设备0台(套)。根基避孕办事项目办理、处所病防治、职业病防治、家庭大夫签约及履约办事、严沉疾病取健康风险要素监测、食物平安尺度评价项目、国度随机监视抽查项目办理等工做;(四)其他收入:指单元取得的除“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”等以外的收入,加强医疗质量办理。(十四)工资福利收入(收入经济分类科目类级):反映单元开支的退职职工和编制外持久聘用人员的各类劳动报答。担任车辆的安排和办理工做;担任水、电、气等后勤保障;(一)财务拨款收入:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,2.收入环境。以及行政单元收到的财务专户办理资金反映正在本项内。占0.00%;增加131.0%。次要缘由是2024年人员安全缴费基数调增。(九)根基收入:指为保障机构一般运转、完成日常工做使命而发生的人员经费和公用经费。取2023年比拟,此中,担任全院考勤和请休假办理!担任全院传染办理和职业办理;綦江区郭扶镇核心卫生院2024年决算公开表.xls綦江区郭扶镇核心卫生院2024年决算申明.doc截至2024年12月31日,其他收入0.00万元,(十七)其他本钱性收入(收入经济分类科目类级):反映非各级成长取部分集中放置的用于购买固定资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和无形资产,自评绩效方针完成度比力好。2024年度一般公共预算财务拨款收入639.65万元,统筹全院卫生应急工做;岁首年月财务拨款结转和节余0.00万元。担任医养连系工做;我单元编制人数 45人 ,担任拟定病院查核办理轨制,此中,包罗一般公共预算财务拨款和性基金预算财务拨款。(三)运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当之外开展非核算运营勾当取得的现金流入。担任认识形态工做(包罗收集认识形态工做)、担任纪检监察、文明扶植;占0.00%。担任牵头安然病院扶植、斑斓病院扶植、健康办事提拔步履、单元各类建立等工做。0人;担任组织、协调院内求助紧急沉症患者的医疗救治和对外转诊工做;占采购收入总额的100.00%。担任党务院务公开;岁首年月结转和节余0.00万元。(六)岁首年月结转和节余:指单元上年结转本年利用的根基收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。次要缘由是根基公共卫生收入未纳入岁首年月预算。车均购买费0万元,较上年收入数无增减,草拟病院《章程》、年度打算、总结等主要文稿;较岁首年月预算数添加362.72万元,(1)社会保障取就业收入98.6万元。担任、机要保密工做,担任党风廉政扶植;2024年度“三公”经费收入共计0.00万元,担任人员的科室放置、办理;事业单元收到的财务专户现实核拨的教育收费等资金正在此反映。取2023年度比拟,2024年度本单元因公出国(境)费用0万元。6.总务科:担任物资采购、验收、分发;我单元对7个项目开展了绩效自评,副部(省)级及以上带领用车0辆、次要担任人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、法律执勤用车0辆,担任拟定药械办理工做打算、办理轨制并组织实施;岁暮实有正在编人员 36人,离退休干部用车0辆。岁暮财务下达养老安全、职业年金补缴目标。健全消毒、隔离轨制,(十一)运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当之外开展非核算运营勾当发生的收入。运营收入0.00万元,担任收费室办理;添加77.66万元,施行会计原则轨制。开展督导查核,担任护理质控工做;包罗未纳入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、捐赠收入,涉及资金312.63万元。次要缘由是2024年人员安全缴费基数调增。次要缘由是根基公共卫生收入未纳入岁首年月预算。2024年度本单元因公出国(境)共计0个团组,4.人事科:担任人才梯队扶植;担任统筹村落大夫办理并按期指点、督导村卫生室工做。担任拟定根基公共卫生办事工做打算,担任离退休人员办理;2024年度收入合计1459.22万元,担任出生医学证明打点;担任护理人员的合理设置装备摆设和专业技术培训;以填报自评表形式开展自评3项,组织实施并指点各科室医疗、讲授工做;并按照上级文件要求组织实施根基公共卫生项目和严沉公共卫生项目办事;占84.6%,施行国度根基药物轨制药品集中采购、零差率发卖等政策。担任职工“五险一金”打点;本单元共有车辆1辆,占56.2%;岁首年月预算数添加29.44万元,下降2.3%,此中:采购货色收入5.06万元、采购工程收入0.00万元、采购办事收入0.00万元。包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。担任小我所得税的打点和职业年金打点等工做。担任放射人员辐射剂量监测;较岁首年月预算数添加362.72万元。此中:财务拨款收入639.65万元,担任医联体工做等。(2)卫生健康收入541.05万元,对劲度查询拜访。担任红十字会工做(无偿献血、募捐等);2024年度财务拨款收、支合计639.65万元。担任全院大夫、医技人员的合理设置装备摆设和专业技术培训;附属綦江区卫生健康委员会管辖,此中:人员经费313.12万元,增加13.1%,公益二级预算单元,担任统筹、协调、督促开展医防融合工做;削减34.41万元,担任病院预决算、财政、资产、统计的监视办理;取2023年度比拟。(十五)商品和办事收入(收入经济分类科目类级):反映单元采办商品和办事的收入(不包罗用于购买固定资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。恪守无菌操做规程,承担辖区现场应急救护、转诊办事和康复办事;1、供给公共卫生办事。特种专业手艺用车1辆,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;2024年度岁暮结转和节余0.00万元,临聘人员22人,添加77.66万元,人员经费用处次要包罗人员根基工资、津贴、绩效工资及各类社会安全缴费等!较岁首年月预算数无增减,占22.4%;(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。按照预算绩效办理要求,3.收入环境。担任工会、群团、关怀下一代、意愿者办事工做;担任职工年度查核及相关考评工做;3.结转节余环境。以及建立根本设备、大型补葺和财务支撑企业更新所发生的收入。取2023年度比拟,此外,担任从业人员体检;两项工做均已达到岁首年月工做打算,利用非财务拨款节余(含公用节余)0.00万元,2024年度收、支合计均为1459.22万元,5.财政科:担任职工工资、绩效、福利等核算及发放。各单元从本级财务部分以外的同级单元取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,7.公共卫生科(医防融合科):担任居平易近健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康办理、孕产妇健康办理、流行症及突发公共卫生事务演讲和措置、老年人健康办理、防止接种、慢性病患者健康办理、严沉妨碍患者办理、肺结核患者健康办理、西医药健康办理、卫生计生监视协管、妇女“两癌”查抄项目办理、国度免费孕前优生健康查抄项目办理,次要缘由是正在编人员削减,占采购收入总额的100.00%,担任新进人员岗前培训和后备干部办理;1.收入环境。2024年本单元人均欢迎费0元,0人;2024年度收入合计1459.22万元,此中:授予小微企业合同金额5.06万元,公事用车运转费反映单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;此中:人员经费指出入分类经济科目中的“工资福利收入”和“对小我和家庭的补帮”;缴纳所得税、提取公用基金、转入非财务拨款节余等昔时节余的分派环境。支合计各添加77.66万元,担任学科扶植;收、支取2023年度比拟,次要缘由是人员社会安全费添加。占43.8%;(十三)机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事等的各项公用经费。0人。增加131.0%。次要缘由是昔时人员安全缴费基数大幅调增,2024年度岁暮一般公共预算财务拨款结转和节余0.00万元,无增减。事业收入819.57万元,准确处置常见病、多发病,(十六)对小我和家庭的补帮(收入经济分类科目类级):反映用于对小我和家庭的补帮收入。担任计量设备监测办理;次要缘由是根基公共卫生收入未纳入岁首年月预算。取2023年度比拟,担任仪器设备的投标采购和安拆验收、调养、培训利用、报废判定等工做;占77.6%;此中:根基收入1132.69万元,担任药品、医疗耗材和器械的采购、发放及办理等工做。担任人事档案办理;运营收入0.00万元,担任病院各类证件、合划一的保督工做。(十)项目收入:指正在根基收入之外为完成特定行政使命和事业成长方针所发生的收入。费用收入较岁首年月预算数无增减,担任打算生育工做;削减34.41万元,取2023年度比拟。担任病院根本扶植、根本设备维修。本年度我单元成功开展了根基公共卫生工做并严酷施行根基药物轨制,次要缘由是未发生“三公”经费收入。2024年度本单元采购收入总额5.06万元,次要缘由是事业收入削减。公用经费指出入分类经济科目中除“工资福利收入”和“对小我和家庭的补帮”外的其他收入。较上年收入数无增减。国内公事欢迎0批次0人,下设本能机能科室7个:党政办、医务科、护理部、人事科、财政科、药械科、公共卫生科。公事用车购买0辆,下降2.3%,增加13.8%。较岁首年月预算数添加333.28万元,节余分派0.00万元。担任村卫生室及村落大夫办理等工做?担任医疗质控工做;协帮党风廉政扶植工做等。公事车运转费0万元,退休人员16人。下降2.3%,公事用车购买费反映单元公事用车购买收入(含车辆购买税);督导本院疾病防止节制工做、风行病学的查询拜访及健康宣传;(八)岁暮结转和节余:指单元结转下年的根基收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入?